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6921 ...‹‹3132333435››该项目于2009年7月3日在北航本校区办公楼进行公开招标来选定跟踪审计单位,我公司通过激烈竞争,在竞争者中脱颖而出,成功中标北京航空航天大学沙河校区公共实验楼(组团2-B)全过程跟踪审计。 为了确保委托任务的按..
公司新闻 - 工程二部 王佩 - 2009-8-4 9:12:46
2009年6月1日在李玲常务副总经理、马玉峰总工程师的带领下,项目审计组正式进场。审计组将根据人民大学国学馆的建设特点,积极开拓有效的投资控制体系新思路,通过完善制度和流程,提高工作效率,控制关键节点,将技..
公司新闻 - 工程二部 黄湘玉 - 2009-6-12 14:15:01
该项目工程投资规模大,建设周期长,为加快项目建设速度,北京市已将其纳入重大基础投资绿色通道;为保证项目规范建设,严格控制投资成本,加强项目管理廉政建设,大兴区审计局将该项目纳入全过程跟踪审计范围,委托..
公司新闻 - 地铁亦庄东站土地一级开发项目审计组 - 2009-6-8 9:25:47
基础论:内部控制评审是现代审计的基础,现代审计与传统审计的区别就在于现代审计能够通过对内部控制的了解、检查、测试和评价来确定进一步审计的方向,从而提高现代审计的工作效率,降低审计成本和审计风险。内部控..
专家视点 - 李三喜 - 2009-4-27 11:44:50
数据保密。在使用信息系统过程中,企业可根据员工所承担的责任,分配其可登陆查阅相关信息的权限。
专家视点 - 李三喜 - 2009-4-27 11:40:11
《内部审计具体准则第5号内部控制审计》:就信息沟通系统的构成而言,它应包括会计系统、信息系统和传导机制等内容。信息与沟通主要包括以下内容:及时、准确、完整地记录所有信息;保证管理信息系统的有序运行;保证..
专家视点 - 李三喜 - 2009-4-27 11:19:56
一场席卷全球的金融海啸,再次诠释了有控则强,失控则弱,无控则乱的道理,再次向世人昭示,控制失灵,事业难以基业常青。在新中国内部审计制度实施25周年研讨会上,全国政协副主席、中国内部审计协会名誉会长李金华..
公司新闻 - 中天恒信息中心 - 2009-4-20 8:42:59
净资产缩水 在国企改组过程中,有些改组企业在关联方、管理层的干预下,通过调整财务账表方式有意做小企业的净资产,造成改组企业的国有资产流失。滥用会计估计,虚提减值准备 改组企业往往任意加大计提减值准..
行业资讯 - 记者 - 2009-3-11 14:27:09
贯彻中央文件精神,实现财政支农机制创新 党的十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》和《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》中,都明确提..
行业资讯 - 财政部 - 2009-3-11 14:10:50
丁年鼠匿辉煌业,丑岁牛奔旖旎春。 二月五号到九号,除夕刚过,携着春节的喜庆,我们中天恒达一行32人在总经理李玲的带领下,游览了素有山水甲天下的桂林,通过五天四晚的游览,我深刻感受到祖国壮丽河山的秀美与神奇..
员工风采 - 陈波 - 2009-2-19 17:08:15
各会员单位及相关单位: 为规范内部控制与风险管理内部审计工作,中国内部审计协会已经制定和颁布的相关的准则和指引,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》要求对内..
公司新闻 - 中天恒信息中心 - 2009-2-4 23:26:44
各会员单位及相关单位: 为规范内部控制与风险管理内部审计工作,中国内部审计协会已经制定和颁布的相关的准则和指引,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》要求对内..
培训信息 - 中天恒信息中心 - 2009-2-4 23:23:30
发文文号: 会协[2009]5号各省、自治区、直辖市注册会计师协会: 《注册会计师考试制度改革方案》已经财政部注册会计师考试委员会批准,现予印发。 1.注册会计师考试制度改革方案 2.关于《注册会计师考试制..
政策法规 - 中国注册会计师协会 - 2009-1-22 9:11:20
会议上总经理李三喜首先对工程部2008年所取得的辉煌成绩向所有员工表示感谢,对工程部2009年的改革作出了总体部署,给大家重温了在财审年会上讲述的关于审计人的四个故事。通过这些身边的事情,传递给大家四个理念,..
公司新闻 - 中天恒信息中心 - 2009-1-13 12:15:03
企业内部控制标准委员会委员、咨询专家,各企业,会计师事务所等有关单位: 目前,企业内部控制相关配套指引正在紧张修改完善中。在新增组织架构、发展战略等5个应用指引项目并征求意见的基础上,又调整修改了资金..
政策法规 - 财政部 - 2009-1-11 21:33:48
为贯彻落实《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号)和《关于加强中央企业内部审计工作的通知》(国资发评价[2005]304号)等有关文件要求,及时总结经验,推动企业深化内部审计工作,现就报送中央企业2008年度..
政策法规 - 国务院国有资产监督管理委员会 - 2009-1-11 21:00:43
发文文号: 京会协[2009]3号各资产评估机构: 为加强注册资产评估师继续教育培训工作,北京注协根据《中国注册资产评估师继续教育制度》文件精神制定了《北京地区注册资产评估师继续教育培训管理办法》,并经资产..
政策法规 - 北京市注册会计师协会 - 2009-1-11 20:22:31
发文文号: 国税发[2009]2号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局: 为贯彻落实《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,规范和加强特别纳税调整管理,国家税务总局制定了《特别纳税调整..
政策法规 - 国家税务总局 - 2009-1-11 20:19:58
企业内部控制标准委员会委员、咨询专家,各企业,会计师事务所等有关单位: 目前,企业内部控制相关配套指引正在紧张修改完善中,其中应用指引新增了组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任等5个项目,..
政策法规 - 财政部 - 2009-1-4 9:46:59
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