《企业内部控制配套指引》今日发布,标志着我国企业内部控制规范体系已基本建立。今日发布企业内部控制配套指引包括:
1.企业内部控制应用指引。应用指引共18个,具体包括:
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第1号——组织架构
企业内部控制应用指引第2号——发展战略
企业内部控制应用指引第3号——人力资源
企业内部控制应用指引第4号——社会责任
企业内部控制应用指引第5号——企业文化
企业内部控制应用指引第6号——资金活动
企业内部控制应用指引第7号——采购业务
企业内部控制应用指引第8号——资产管理
企业内部控制应用指引第9号——销售业务
企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
企业内部控制应用指引第11号——工程项目
企业内部控制应用指引第12号——担保业务
企业内部控制应用指引第13号——业务外包
企业内部控制应用指引第14号——财务报告
企业内部控制应用指引第15号——全面预算
企业内部控制应用指引第16号——合同管理
企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
企业内部控制应用指引第18号——信息系统
2.企业内部控制评价指引。
3.企业内部控制审计指引。
企业内部控制配套指引颁布对促进企业建立、实施和评价内部控制,规范会计师事务所内部控制审计行为具有重要意义。中天恒将全力以赴为配套指引的贯彻执行尽自己不懈努力!