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  中注协印发《企业内部控制审计指引实施意见》
[来源:中国注册会计师协会] [作者:不详] [日期:11-10-12] [热度:]

 

会协〔2011〕 66 号
 
        各省、自治区、直辖市注册会计师协会:
 
        为了规范注册会计师执行内部控制审计业务,明确工作要求,提高执业质量,维护公众利益,我会制定了《企业内部控制审计指引实施意见》,现予印发,自2012年1月1日起施行。执行中有何问题,请及时反馈我会。
 
         附件:企业内部控制审计指引实施意见
 
中国注册会计师协会
                                           二○一一年十月十一日

 
 
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